
宣城市台辦2018年部門預算公開
目錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2018年度主要工作任務
第二部分 2018年部門預算表
1.宣城市台辦2018年收支預算總表
2.宣城市台辦2018年收入預算總表
3.宣城市台辦2018年支出預算總表
4.宣城市台辦2018年財政撥款收支預算總表
5.宣城市台辦2018年一般公共預算支出預算表
6.宣城市台辦2018年一般公共預算基本支出預算表
7.宣城市台辦2018年政府性基金預算支出預算表
8.宣城市台辦2018年國有資本經營預算支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況説明
1.2018年收支預算總體情況
2.2018年收入預算情況
3.2018年支出預算情況
4.2018年財政撥款收支預算總體情況
5.2018年一般公共預算財政撥款情況
6.2018年一般公共預算基本支出情況説明
7.2018年政府性基金預算財政撥款情況
8.2018年國有資本經營預算財政撥款情況
9.其他重要事項情況説明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
宣城市政府台灣事務辦公室同時稱宣城市委台灣工作辦公室,是市委、市政府對臺工作和涉台事務的辦事機構。
1、貫徹執行黨和國家對臺工作方針政策,負責對臺統戰和對臺事務各項具體工作。
2、負責開展對臺工作的調查研究,提出工作意見和建議。
3、負責對臺工作方針、政策的宣傳教育。
4、負責對臺工作幹部的業務培訓。
5、做好台胞、台屬工作。
6、承辦聯繫、指導、協調有關部門、單位及各民主黨派、市工商聯和統戰系統有關團體的對臺的具體工作。
二、部門預算單位構成
宣城市台辦2018年度部門預算為辦機關預算,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
市台辦機關 |
行政單位 |
三、2018年主要工作
(一)對臺經濟工作。堅持把對臺經濟工作作為全市對臺工作的重點,搭建平臺,主動出擊,注重實效。積極做好市領導帶隊赴臺、赴台商聚集地區招商等外出專題對臺招商工作,爭取與台灣知名行業協會簽定友好合作協議,形成經貿文化合作交流長效機制;對接蘇浙滬地區台商、台協、台辦,深化落實與昆山、南京台協合作共建協議,繼續舉辦“滬蘇浙百名台商看宣城活動”;爭取與東莞、昆山等地台協簽訂合作招商協議;協助市開發區、高新區做好對臺招商工作;對台資項目跟蹤推進,及時協調相關部門做好項目落地服務工作;積極開展與花蓮縣觀光休閒農業項目的對接合作工作;依託海峽兩岸青年就業創業示範點舉辦宣台青年就業創業活動;加強在宣台商的聯絡工作,積極舉辦台商座談會;重點做好對台商投資項目的跟蹤和服務,努力協助他們辦好現有企業,充分發揮其“以臺引臺”的示範效應和帶動作用。
(二)涉台宣傳工作。積極開展涉台宣傳教育活動,營造濃厚的輿論氛圍。把涉台教育納入統戰宣傳工作體系,列入黨校主體班次課程,向廣大在職工作人員宣傳黨和國家的對臺方針政策,開展台海形勢、涉台法律法規教育;充分運用新媒體平臺,通過“宣城台協微信群”加大與各地台商的聯繫,及時發佈我市投資發展環境情況;同時做好《宣城對臺工作簡報》的編輯和“宣臺線上”網站管理工作,更快更好的推介、宣傳宣城,以吸引更多的台商來宣參訪考察;積極邀請台灣媒體到宣城拍攝采風,加大入島宣傳的力度和密度。
(三)對臺交流工作。在做好我市與台南市的對口交流工作的基礎上,積極開展基層交流活動;依託皖臺交流基地,做好教育文化交流工作。重視做好台灣基層民間團體的工作,加強與他們的聯繫往來,推進市政協、市婦聯、市旅遊協會、績溪縣上莊鎮、寧國市雲梯畬族鄉、市五小等與台灣結對單位的後續交流,鞏固基層結對成果;做好宣籍大陸新娘工作,開展大陸新娘看家鄉活動;積極做好市直單位、縣市區公務團組赴臺審核轉報工作。
(四)對臺服務工作。切實貫徹《安徽省保護和促進台灣同胞投資條例》,認真落實《宣城市台商權益保障工作聯席會議制度》,做好台商投訴協調工作,依法維護台商合法權益;重視涉台突發事件的處理工作,認真落實《宣城市處理涉台突發事件應急預案》,健全完善處理涉台突發事件的應急機制,及時有效地處理涉台突發事件;指導宣城台協組織舉辦在宣台商春茗酒會和中秋聯誼等聯誼活動,增進在宣台商感情;主動關心台胞台商台屬的工作和生活,幫助台胞台商子女落實就學、高考、換發大陸駕照等方面的政策和待遇。做好“網際網路+政務服務”工作,對政務網上台商反應的需求及時回應,並協調相關部門解決問題;依託宣城台協微信群,第一時間了解台商台胞需求,及時提供援助,切實讓在宣台胞台商感受兩岸一家親。
第二部分 2018年部門預算表
部門公開表1
宣城市台辦2018年收支預算總表 | |||
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 |
128.71 |
一、一般公共服務支出 |
128.71 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、國防支出 |
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、教育支出 |
|
五、其他收入 |
|
五、科學技術支出 |
|
事業收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
經營收入 |
|
…… |
|
上級補助收入 |
|
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
128.71 |
本年支出合計 |
128.71 |
上年結余 |
|
結轉下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
128.71 |
支出總計 |
128.71 |
|
部門公開表2 宣城市台辦2018年收入預算總表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | ||||||
功能科目 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 | ||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業收入 |
經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 | ||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
128.71 |
|
128.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
20125 |
港澳台僑事務 |
128.71 |
|
128.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2012501 |
行政運作(港澳台僑事務) |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2012503 |
機關服務(港澳台僑事務) |
70.71 |
|
70.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
合計 |
|
128.71 |
|
128.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
部門公開表3
宣城市台辦2018年部門支出預算總表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |||
201 |
一般公共服務支出 |
128.71 |
70.71 |
58.00 |
20125 |
港澳台僑事務 |
128.71 |
70.71 |
58.00 |
2012501 |
行政運作(港澳台僑事務) |
58.001 |
|
58.00 |
2012503 |
機關服務(港澳台僑事務) |
70.71 |
70.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
128.71 |
70.71 |
58.00 |
部門公開表4
宣城市台辦2018年財政撥款收支預算總表 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
| |||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||||
一、上年結余 |
|
一、本年支出 |
128.71 |
128.71 |
|
| |||||
(一)一般公共預算撥款 |
|
(一)一般公共服務支出 |
128.71 |
128.71 |
|
| |||||
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二)國防支出 |
|
|
|
| |||||
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
(三)公共安全支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
(四)教育支出 |
|
|
|
| |||||
二、本年收入 |
128.71 |
(五)科學技術支出 |
|
|
|
| |||||
(一)一般公共預算撥款 |
128.71 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
| |||||
經常收入預算撥款 |
|
(七)社會保障和就業支出 |
|
|
|
| |||||
國庫管理非稅收入 |
|
|
|
|
|
| |||||
(二)政府性基金預算撥款 |
|
…… |
|
|
|
| |||||
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
二、結轉下年 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
收入總計 |
128.71 |
支出總計 |
128.71 |
128.71 |
|
| |||||
部門公開表5
宣城市台辦2018年一般公共預算支出預算表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
201 |
一般公共服務支出 |
128.71 |
70.71 |
58.00 |
20125 |
港澳台僑事務 |
128.71 |
70.71 |
58.00 |
2012501 |
行政運作(港澳台僑事務) |
58.00 |
|
58.00 |
2012503 |
機關服務(港澳台僑事務) |
70.71 |
70.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
128.71 |
70.71 |
58.00 |
部門公開表6
宣城市台辦2018年一般公共預算基本支出預算表 | ||
|
|
單位:萬元 |
經濟分類科目 |
預算數 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
工資福利支出 |
52.89 |
30101 |
基本工資 |
18.76 |
30102 |
津貼補貼 |
19.07 |
30103 |
獎金 |
1.56 |
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
7.66 |
30113 |
住房公積金 |
5.84 |
|
商品和服務支出 |
9.86 |
30201 |
辦公費 |
4.00 |
30215 |
會議費 |
2.00 |
30228 |
工會經費 |
0.73 |
30229 |
福利費 |
0.55 |
30239 |
其他交通費用 |
2.03 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.55 |
|
對個人和家庭的補助 |
4.96 |
30309 |
獎勵金 |
0.05 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
4.91 |
|
資本性支出(基本建設) |
3.00 |
30907 |
資訊網路及軟體購置更新 |
3.00 |
|
合計 |
70.71 |
|
|
|
部門公開表7
宣城市台辦2018年政府性基金預算支出預算表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款支出 |
| |||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
合計 |
|
|
|
|
| ||||
注:“市台辦沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據”。 |
| ||||||||
部門公開表8
宣城市台辦2018年國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經營預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款支出 | ||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
合計 |
|
|
|
| |||
注:“市台辦沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據”。 | |||||||
第三部分 2018年部門預算情況説明
一、2018年部門預算收支總體情況
按照綜合預算管理的原則,宣城市台辦所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市台辦2018年收支總預算128.71萬元,收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入,支出全部為一般公共服務支出。
二、2018年部門收入預算情況
宣城市台辦2018年收入預算128.71萬元,其中:一般公共預算撥款收入128.71萬元,佔100%,比2017年預算增加23.83萬元,增長22.7%,增長原因主要是基本支出增加23.83萬元,2017年基本支出財政撥款預算不含2016年集中增資,以及養老保險改革增加在職人員繳納養老保險繳費等;政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入均沒有。
三、2018年部門支出預算情況
宣城市台辦2018年支出預算128.71萬元,比2017年預算增加23.83萬元,增長22.7%,增長原因主要是基本支出增加23.83萬元,2017年基本支出財政撥款預算不含2016年集中增資,以及養老保險改革增加在職人員繳納養老保險繳費等。其中:基本支出70.71萬元,佔54.94%,主要用於保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出58萬元,佔45.06%,主要用於對臺經濟工作等支出。
四、2018年財政撥款收支總體情況
宣城市台辦2018年財政撥款收支預算128.71萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款128.71萬元。按資金年度分為:當前財政撥款收入128.71,上年結余0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出128.71萬元,佔100%。
五、一般公共預算財政撥款情況
(一)一般公共預算撥款規模變化情況。
宣城市台辦2018年一般公共預算財政撥款128.71萬元,比2017年預算撥款增加23.83萬元,增長22.7%,增長原因主要是基本支出增加23.83萬元,2017年基本支出財政撥款預算不含2016年集中增資,以及養老保險改革增加在職人員繳納養老保險繳費等。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出128.71萬元,佔100%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
“一般公共服務”2018年預算128.71萬元,比2017年預算增加23.83萬元,增長22.7%,增長原因主要是基本支出增加23.83萬元,2017年財政撥款預算不含2016年集中增資,以及養老保險改革增加在職人員繳納養老保險繳費等。其中:“行政運作(港澳台僑事務)”預算58萬元,主要用於對臺經濟工作等項目支出;“機關服務(港澳台僑事務)”預算70.71萬元,主要用於保障機構日常運轉、完成日常工作任務等支出。
六、2018年一般公共預算基本支出情況説明
宣城市台辦2018年一般公共預算基本支出70.71萬元,其中:工資福利支出52.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費等。商品和服務支出9.86萬元,主要包括:辦公費、會議費工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助4.96萬元,主要包括:獎勵金、其他對個人和家庭補助等。資本性支出3萬元,主要包括:資訊網路及軟體購置更新等。
七、2018年政府性基金預算財政撥款情況
宣城市台辦2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出。
八、2018年國有資本經營預算財政撥款情況
宣城市台辦2018年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出。
九、其他重要事項的情況説明
(一)項目及績效目標情況。
市台辦無績效目標評價項目。
(二)機關運作經費。宣城市台辦2018年度機關運作經費預算安排11.03萬元,用於保障機構日常運轉、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。
(三)政府採購情況。宣城市台辦2018年政府採購預算總額1萬元。其中:政府採購貨物預算1萬元。
(四)國有資産佔有使用情況。宣城市台辦無車輛、單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
(五)績效目標設置情況。宣城市台辦2018年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、機關運作經費:機關運作經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運作,用於購買貨物和服務的各項資金。
附件:宣城市台辦2018年部門預算公開.doc
宣城市人民政府台灣事務辦公室
華夏經緯網版權所有